株式会社FIGR.E.平成17年度財務諸表

貸借対照表

        
科目金額 科目 金額
[流動資産](単位:円) [流動負債](単位:円)
現金・預金 2,164,976 短期借入金 4,300,000
他流動資産 280,143 未払金 1,573,500
流動資産合計2,445,119 未払法人税等70,000
[固定資産] 繰延税金負債87,360
有形固定資産 所得税預り金11,712
建物 0 社会保険預り金30,833
車両運搬具 4,047,340 社会保険未払金31,067
工具器具備品 506,431 住民税預り金 6,200
減価償却累計額-1,306,855前受収益 0
土地 0 流動負債合計6,110,672
有形固定資産合計3,335,116[固定負債]
投資等 長期借入金2,205,000
投資有価証券359,000 長期預り金0
固定資産合計3,694,116 固定負債合計2,205,000
[繰延資産] 負債合計8,315,672
創立費 132,840 資本の部
開業費 68,408 [資本金]
繰延資産合計201,248 資本金 10,000,000
その他有価証券評価差額120,640
資本金合計 10,120,640
[欠損]
当期未処分損失-12,095,829
(うち当期損失)(-6,249,600)
資本合計 -1,975,189
資産合計 6,340,483 負債及び資本合計6,340,483


損益計算書

     自平成17年8月1日 至平成18年7月31日 <
[経常損益の部] 借方貸方
  営業損益の部
    [売上高] 1,964,763 1,964,763
    [売上原価]
      仕入高 0
         売上総利益 1,964,763
    [販売費及び一般管理費] 6,993,726 6,993,726
      営業利益 -4,968,963
  営業外損益の部
   [営業外損益] 247,242
     受取利息 624 1,964,763 624
     受取配当金1,000 1,000
     雑収入245,618 245,618
   [営業外費用]42,031 42,031
     支払利息42,031 0 1,000
     雑損失0 1,000
         経常利益 -4,763,752
[特別損益の部]
     固定資産売却損1,415,655 1,415,655
   税引前当期利益 -6,179,407
   法人税等 70,193 70,193
   当期純損失 -6,249,600 ここまでの計8,461,605
   前期繰越利益 -5,846,229 当期純利益-6,249,600
   当期未処分損失 -12,095,829 合計2,212,005 2,212,005

株主資本変動計算書

     自平成17年8月1日 至平成18年7月31日
株主資本 純資産
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金その他利益剰余金 利益剰余金合計
役員退職積立金別途積立金繰越利益剰余金 合計
前期末残高10,026,680 -5,846,229 -5,846,2294,180,4514,180,451
剰余金の配当
役員賞与の支給
別途積立金の積立
当期純利益 -6,249,600-6,249,600
-12,095,829-12,095,829
当期末残高10,120,640-12,095,829-12,095,829-1,975,189-1,975,189

当該事業年度の末日における発行済株式の総数:200株

販売費及び一般管理費

科目金額
役員報酬3,410,520
法定福利費372,526
福利厚生費2,322
交際費888,047
会議費67,867
旅費交通費347,408
通信費27,355
消耗品費0
事務用品費41,979
修繕費3,858
新聞図書費69,711
諸会費25,839
車両費98,591
保険料205,750
研究開発調査費0
減価償却費651,793
賃借料160,008
租税公課114,500
雑費0
創立費償却66,420
開業費償却34,204
消耗器具備品費332,628
支払手数料12,400
合計6,933,726